江西时时彩开奖记录
設為首頁 加入收藏 繁體中文
首 頁 政協領導 政協概況 視察調研 提案辦理 社情民意 文件通知 規章制度 委員簡介 大事記
 您現在的位置:  首頁>> 公告公示 >> 正文          ★★★
政協白河縣委員會辦公室2018年部門綜合預算說明
時 間: 2018/8/12    

                                                             

一、部門主要職責

政協白河縣委員會機關,由縣政協辦公室、縣政協各專門委員會組成,承擔為政協白河縣委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能的各項服務保障工作。主要職責是:

1、負責政協白河縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2、負責政協白河縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。
  3、研究統一戰線和人民政協理論、政策,提出縣政協履行職能的工作建議;起草縣政協重要文稿。

4、負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

5、負責縣政協委員提案辦理的組織協商和服務工作。

6、負責縣政協委員視察、調研、考察及其重要活動的組織服務工作。

7、整理報送政協組織和委員履行職能形成的視察報告、調研報告;收集反映社情民意,處理政協委員和各界人士的來信來訪。

8、負責與中共白河縣委、縣人大、縣政府及有關部門工作聯系;負責與各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

9、協助有關部門做好縣政協委員的協商推薦等人事工作;負責縣政協委員的管理和服務工作,建議健全委員信息庫、委員履職檔案、履職情況統計制度和考核獎懲機制。

10、負責與各新聞單位及媒體的聯絡,協調和組織縣政協對內對外的宣傳工作。

11、承辦縣政協領導交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年縣政協辦的工作將以圍繞中心、服務大局為主線,推進各項工作再上新臺階。一是抓好十九大精神貫徹落實。加強對習近平新時代中國特色的社會主義思想的學習領會,加強思想政治建設,提高理論水平和履職能力。二是提升業務工作水平。進一步規范政協全委會、常委會、主席會、對口協商會議的程序,做好會前調研、會中服務、會后整理,為委員履職建言、發揮作用搭建平臺。三是全力抓好脫貧攻堅工作。扎實推進興隆村基礎設施、產業發展、環境改善、聯村幫扶等各項工作,確保興隆村整村脫貧。四是加強干部作風建設。進一步完善機關各項規章制度,對每位干部的職責任務、目標要求進行量化分解,切實做到分工明確,要求具體,各盡其能,各負其責。加強干部日常管理,強化使命擔當,激發辦公室干部干事創業、服務發展的熱情。

三、部門預算單位構成

部門預算包括政協白河縣委員會辦公室機關(本級)預算,單位代碼102001

四、部門人員情況說明

白河縣政協內設1個辦公室和5個專門委員會,主要包括辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、教文衛體委員會、學習文史委員會、委員工作委員會。

截止2017年底,本部門核定編制23名,其中行政編制16人,事業編制7人。實有人員25人,其中行政20人,事業5人。遺屬補助1人,由單位管理的退休人員24人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017930日,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,沒有單價20萬元以上的設備。2018年部門預算未安排購置車輛和購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

績效管理正初步推進。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

部門預算收支分別為451.6萬、451.6萬元,均為財政撥款,較上年增加12.6萬元,增加原因是2018年機關包建村要實現整村脫貧,需要投入一定的財力予以保障。其中:人員經費支出269.05萬元;公用經費支出82.83萬元;專項業務經費支出99.72萬元。

(二)一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

部門一般公共預算收支分別為451.6萬、451.6萬元,均為財政撥款,較上年增加12.6萬元,增加原因是2018年機關包建村要實現整村脫貧,需要投入一定的財力予以保障。其中:人員經費支出269.05萬元;公用經費支出82.83萬元;專項業務經費支出99.72萬元。

2.支出按功能科目分類的明細情況

預算支

出年度

合計

(萬元)

人員經費支出

(萬元)

公用經費支出

(萬元)

專項業務經費支出

(萬元)

2017

439

219.57

75.24

144.19

2018

451.6

269.05

82.83

99.72

較上年增減

12.6

49.48

7.59

44.47

增減原因

工作任務

及人員增加

人員增加及增資

人員增加

往年結余結轉資金財政收回,未納入2018年預算

3.支出按經濟科目分類的明細情況

1)人員經費情況:2018年度一般公共預算財政撥款安排人員經費269.05萬元,比上年增加22.5 %。其中,工資福利支出260.32萬元,對個人和家庭的8.74萬元。增加原因是人員增加及增資。

2)公用經費情況:本年預算公用經費82.83萬元,比上年增10%,增加原因是人員增加。

3)專項業務經費情況:2018年預算專項業務經費99.72萬元元,比上年減少30.8%,減少原因是往年結余結轉資金財政收回,未納2018年入預算。

(四)政府性基金預算支出情況

本部門不涉及政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門不涉及國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況

1、“三公”經費預算情況:2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”18.5萬元,因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行維護費10.5萬元,公務接待費8萬元。2018年度“三公經費”預算與2017年預算持平。

2、會議費預算情況:本年預算會議費15萬元,比2017年度減少12.71萬元,原因是壓縮會議支出。

3、培訓費預算情況:本年預算培訓費5萬元,比2017年度減少5萬元,原因是培訓次數天數減少。

(七)機關運行經費安排情況

2018年本部門機關運行經費82.83萬元,2017年機關運行經費75.24萬元,增加7.59萬元,增加原因是單位人員及脫貧攻堅任務有所增加。

(八)政府采購情況

2018年本部門政府采購預算共36.5萬元,其中政府采購貨物類預算6.5萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算30萬元。

八、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。      

附:政協白河縣委員會辦公室2018年部門綜合預算公開報表

       

 

                                                                           政協白河縣委員會辦公室

                                                                                      2018年3月9日

 
   作者: 白河政協辦  源自:本站原創  已閱讀: 次      
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 打印此文 關閉窗口   
      最 新 圖 文  

    火紅春聯進鄉村  文化年貨

    偉大的變革——慶祝改革開

    白河政協扎實開展“不忘初

    縣政協開展新社區工廠專題
    | 在線投稿 | 聯系我們 | 網站聲明

    陜公網安備 61092902000003號


    主辦:白河縣政協 2014©白河縣政協 版權所有 電話:0915-7822177
    備案編號:陜ICP備08006838 E-mail:[email protected]
    地址:陜西省白河縣城關鎮人民路59號 郵編:725800

    江西时时彩开奖记录 黑龙江36选7 x新浪体育 幸运飞艇 北单比分奖金计算器 日本棒球比分台湾 即时比分足球赛比分直播 网球比分球探 排列3 雪缘园即时比分da 14场胜负